Proceso de cancelación
1. Se deberá emitir una nueva factura, que subsane el error cometido y sustituya al comprobante “A”, relacionándolo en el nodo “CfdiRelacionados” con la clave “04” Sustitución de CFDI previos.
"Factura “B” con folio fiscal 3FC0666E-XB5D-4132-BB1F-41879A6FB5C2"
2. Posteriormente se deberá realizar la solicitud de la cancelación de la factura “A” y será necesario indicar como motivo de cancelación la clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación, adicionalmente se registrará el folio fiscal de la factura que la sustituye (factura “B”).

![]() | Nota: Si bien la factura "A" al relacionarse en la factura "B", su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus “No cancelable”, y al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación, con ello la factura "A" pasa a un estatus cancelable con o sin aceptación, según proceda. |

El 25 de enero "La Gran Empresa SA de CV" emitió la factura “A-1” al cliente "Daniel López", con folio fiscal 00000000-eff5-40eb-ab66-ad0fd84023ff, al revisar la factura días después, se percata que contiene otro producto que no es el indicado, por lo cual, debe cancelarla.

Al seleccionar el motivo de cancelación 01 = Comprobante emitido con errores con relación, se deberá generar el nuevo documento (A-2) con las correcciones correspondientes, ya que se deberá indicar el UUID que sustituye al documento anterior.
Paso 1
Crea otro documento CFDI de ingreso (A-2) con el mismo o diferente Producto y/o Servicio que la factura A-1 y relaciónala con dicha factura mediante el botón Relacionar CFDIs.

Paso 2
Para este escenario, se deberá relacionar la factura A-1 y selecciona el tipo de Relación "04" = Sustitución de los CFDI previos en la sección Tipo de Relación.

paso 3
Deberás habilitar la casilla Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI y capturar el "UUID" del documento a Cancelar, luego haz clic en el botón Agregar documento para agregarlo en la sección inferior:

Paso 4
Elige el botón Relacionar CFDIs para asociar el documento a cancelar.

Timbra el documento CFDI de ingreso con folio A-2:

Paso 5
Ingresa al documento CFDI de ingreso (A-1), y haz clic en el botón Cancelar.

Elige el motivo de cancelación 01 = Comprobante emitido con errores con relación:

Y selecciona o captura de manera manual el UUID del documento CFDI de ingreso (A-2):

¡Y listo!, el CFDI de ingreso quedará cancelado y se desafectarán las existencias y los saldos del documento:

¿Le fue útil este artículo?
¡Qué bueno!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Comentarios enviados
Agradecemos su iniciativa, e intentaremos corregir el artículo